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強化內(nèi)控制度執(zhí)行 不斷提升內(nèi)控管理水平

  • 發(fā)布時間:2023-11-29

為進一步促進集團公司內(nèi)控建設與現(xiàn)代化企業(yè)管理相適應,鞏固“內(nèi)控制度建設年”成果基礎,進一步推動建成“權責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學”的內(nèi)部控制體系,內(nèi)控合規(guī)部持續(xù)做好風險評估、落細內(nèi)控制度、強化反饋運用,全面加強內(nèi)控建設。

強化內(nèi)控風險評估。風險評估是內(nèi)部控制有效實施的主要內(nèi)容和重要環(huán)節(jié),以強化風險評估這一環(huán)節(jié)作為抓好內(nèi)控管理工作的重要抓手。?落實風險評估責任,實現(xiàn)風險評估全覆蓋,對業(yè)務各項活動涉及的流程風險點進行全面評估。

完善落細內(nèi)控制度。緊密結合督辦落實、績效評價、風險評估等反饋問題,推動傳統(tǒng)“被動式”向“內(nèi)生式”發(fā)現(xiàn)問題、整改落實轉變,推動各項制度進一步落實落細。

加強信息溝通運用。進一步加強內(nèi)部控制信息溝通,做到信息及時準確收集和信息在單位內(nèi)部、單位與外部之間有效傳遞利用,增強內(nèi)控評價與信息綜合運用。