根據(jù)集團(tuán)公司《內(nèi)部控制體系建設(shè)工作實(shí)施方案》工作安排,公司內(nèi)部控制規(guī)范工作現(xiàn)已進(jìn)入內(nèi)控評(píng)價(jià)階段。為了配合國(guó)資委及集團(tuán)公司的要求,使內(nèi)控評(píng)價(jià)工作有序、有效的開展,稽核審計(jì)部依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、應(yīng)用指引、評(píng)價(jià)指引及公司內(nèi)部控制制度,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定2023-2025年內(nèi)控體系監(jiān)督評(píng)價(jià)工作計(jì)劃。
承德市國(guó)控投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 2023-2025年內(nèi)控體系監(jiān)督評(píng)價(jià)工作計(jì)劃
- 發(fā)布時(shí)間:2023-06-14