2022年4月14日,集團(tuán)公司收到審計(jì)局出具的《專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告》(承審調(diào)報(bào)〔2021〕7-1號(hào))。集團(tuán)公司對(duì)此次財(cái)務(wù)收支情況專項(xiàng)審計(jì)高度重視,立即召開專題會(huì)議,明確職責(zé)分工,由稽核審計(jì)部負(fù)責(zé)專項(xiàng)調(diào)查的整改落實(shí)工作。
稽核審計(jì)部針對(duì)此次專項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的21個(gè)問題及相關(guān)建議進(jìn)行了梳理,對(duì)問題責(zé)任進(jìn)行了劃分,完成整改問題16個(gè),對(duì)未完成整改的5個(gè)問題分別制定出下一步的整改措施和計(jì)劃,持續(xù)推進(jìn)整改?;藢徲?jì)部將持續(xù)用力抓好整改工作,以整改促規(guī)范、助發(fā)展,統(tǒng)一思想,落實(shí)責(zé)任。同時(shí),稽核審計(jì)部將進(jìn)一步強(qiáng)化督促檢查,通過細(xì)化內(nèi)部流程控制,確保企業(yè)規(guī)范運(yùn)行,為集團(tuán)持續(xù)健康發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。